Devolução para Fornecedor
📦 Devolução de Compra para Fornecedor via NF Saída no ERP Cronos
✅ Pré-requisitos
Antes de iniciar o processo, certifique-se de ter em mãos:
- Número da nota fiscal de compra
- Chave de acesso da nota fiscal de compra
- Tributação usada pelo fornecedor na compra, para que a devolução mantenha a coerência fiscal e evite erros na apuração de impostos.
💡 DICA:
Em caso de dúvidas sobre os impostos (ICMS, IPI, ST etc.), consulte os detalhes da nota de compra no site da SEFAZ. Basta acessar o Portal Nacional da NF-e (https://www.nfe.fazenda.gov.br), clicar em "Consultar NF-e" e informar a chave de acesso. Assim, você poderá visualizar o XML com todos os tributos destacados.
🔍 Acessando a NF de Saída
2. Alternativamente: acesse pelo menu Anexos > Ler Movimento de Origem - Mesclando Itens.
3. Importante: selecione corretamente a filial correspondente à da nota de compra original. A devolução deve ocorrer na mesma filial da entrada, salvo exceções controladas.
🔎 Buscando o Movimento de Origem
Na tela de busca:
- Selecione o tipo de movimento: COMPRA.
- Insira a identificação do movimento de origem:
▶️ Formato padrão:
- Se na mesma filial da compra: basta o número da nota.
- Se em filial diferente, utilize:
"F01S01N00001"
Onde:
F01
= Código da filial (prefixado com "F")S01
= Série da nota fiscal (prefixado com "S")N00001
= Número do movimento (prefixado com "N")
📋 Selecionando Itens e Gerando a Nota
- Após localizar a nota de origem:
- Selecione os itens a serem devolvidos (pode selecionar todos ou apenas alguns).
- Ajuste a quantidade conforme necessário.
- Clique em "Gerar Novo" para criar o movimento de saída com base na compra.
⚙️ Configurações Fiscais da NF-e
No cabeçalho da nota, configure:
- Natureza da Operação (CFOP):
5.202
→ Devolução de Compra para Comercialização dentro do estado6.202
→ Devolução de Compra para Comercialização fora do estado
📌 Em caso de dúvidas, consulte o contador da empresa.
- Finalidade da Emissão da NF-e:
Selecione4 - Devolução/Retorno
. - Tributos e Valores:
- Repita os valores da nota de compra original: preço, desconto, ICMS/ST, IPI, etc.
- Consulte a nota no site da SEFAZ ou solicite apoio da contabilidade para garantir exatidão.
🔗 Referência à Nota Original
Antes de transmitir:
🧾 DICA: Gerar uma PRÉ-DANFE
Antes da transmissão oficial:
- Gere uma PRÉ-DANFE e envie ao fornecedor para validação.
- Se os dados estiverem corretos, prossiga com a emissão da NF-e.
⚠️ Atenção ao IPI na Impressão da DANFE
Alguns fornecedores podem reclamar da ausência do valor de IPI na DANFE de devolução. Isso é comportamento normal:
- A informação do IPI devolvido é enviada na TAG XML
IPIDevolv
. - A DANFE não exibe esse valor por padrão em devoluções, pois o layout é específico para vendas.
- O valor será considerado normalmente pelo fornecedor, sem prejuízos.